O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9313 Data de lançamento: 17/12/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MAO DE OBRA EM VEICULOS DE MAQUINAS PESADAS . GRAMPO MOLA 18X82X400 96,00 192,00
4.00 PORCA 18MM 4,00 16,00
1.00 BALANÇA 2432-A 85 X 420 540,00 540,00
4.00 AL CONICA 18 MM 6,00 24,00
1.00 PF 14X120 12,00 12,00
1.00 PORCA 14MM TRAV 3,00 3,00
10.00 ABRAÇADEIRAC NY 12X690 4,00 40,00
2.00 PF 16 X140 16,00 32,00
1.00 FERRO 1KG 30,00 30,00
1.00 BALDE 20 LT 10W 30 TRATOR 578,00 578,00
5.00 PR RODA PCG 003308 20,00 100,00
4.00 CONEXAO 8165 10-10 70,00 280,00
2.00 MANGA MGH 5/8 R 12 200,00 400,00
2.00 PROTEÇÃO 5/8 35,00 70,00
2.00 ABRAÇADEIRA 12X640 6,00 12,00
1.00 TAMPAO FEITA 50,00 50,00
1.00 BARRA CHATA 21X6 30,00 30,00
1.00 MACACO HIDRAULICO 9992 414,00 414,00
1.00 TUBO FERRO 156,00 156,00
1.00 CANTONEIRA 1/8 X 5/8 63,90 63,90
1.00 COXIM R-609 1 26,00 26,00
1.00 PF 8X60 3,00 3,00
1.00 AL 5/16 2,00 2,00
4.00 AL S16 AP 0,50 2,00
1.00 PR 8 MATE 1,00 1,00
4.00 PR 8MA 0,50 2,00
1.00 PF 10 X100 RI 10,00 10,00
2.00 TOMADA ÓLEO 16 MM 60,00 120,00
2.00 ADAPTADOR HIDRAULICO 70,00 140,00
1.00 CP 1/4X3 4,00 4,00
1.00 AL 1/8 8,00 8,00
1.00 GRAMPO BALAO 1 300,00 300,00
2.00 PORCA 7/8 NF 8,00 16,00
2.00 PORCA 78 DUPLA 8,00 16,00
1.00 MOLA MB 90 42 02 558,00 558,00
2.00 MOLA RD 930-01 390,00 780,00
1.00 PINO CENTRO 12X 200 18,00 18,00
1.00 PORCA 12 MB 2,00 2,00
1.00 PINO BALAMÇA PCS 0000032 186,00 186,00
1.00 GRAXEIRA GRA 3/8 RETA 4,00 4,00
1.00 TRAVA PINO BALANÇA 000007 18,00 18,00
1.00 PORCA 9/16 4,00 4,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2024 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MAO DE OBRA EM VEICULOS DE MAQUINAS PESADAS . GRAMPO MOLA 18X82X400 PORCA 18MM BALANÇA 2432-A 85 X 420 AL CONICA 18 MM PF 14X120 PORCA 14MM TRAV ABRAÇADEIRAC NY 12X690 PF 16 X140 FERRO 1KG BALDE 20 LT 10W 30 TRATOR PR RODA PCG 003308 CONEXAO 8165 10-10 MANGA MGH 5/8 R 12 PROTEÇÃO 5/8 ABRAÇADEIRA 12X640 TAMPAO FEITA BARRA CHATA 21X6 MACACO HIDRAULICO 9992 TUBO FERRO CANTONEIRA 1/8 X 5/8 COXIM R-609 1 PF 8X60 AL 5/16 AL S16 AP PR 8 MATE PR 8MA PF 10 X100 RI TOMADA ÓLEO 16 MM ADAPTADOR HIDRAULICO CP 1/4X3 AL 1/8 GRAMPO BALAO 1 PORCA 7/8 NF PORCA 78 DUPLA MOLA MB 90 42 02 MOLA RD 930-01 PINO CENTRO 12X 200 PORCA 12 MB PINO BALAMÇA PCS 0000032 GRAXEIRA GRA 3/8 RETA TRAVA PINO BALANÇA 000007 PORCA 9/16 5.262,90
19/12/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. 5.262,90
TOTAL 5.262,90 5.262,90 0,00
SALDO A PAGAR 5.262,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.