Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
932 |
Data de lançamento: |
19/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Educação |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUSIÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOOMETRIA NO VEICULO IXZ 8712.
ORÇAMENTO 158 - IXZ 8712
GEOMETRIA COMPLETA |
140,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/02/2024 |
AQUSIÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOOMETRIA NO VEICULO IXZ 8712.
ORÇAMENTO 158 - IXZ 8712
GEOMETRIA COMPLETA |
140,00 |
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03/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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140,00 |
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11/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 932/2024
FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA - 16090 |
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140,00 |
TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.