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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MATHEUS DAL BERTO FRANÇA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9320 Data de lançamento: 17/12/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
13.00 AQUSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE RAMO DE BORRACHARIA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA TROCA DE PNEUS DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES QUE NECESSITAM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS. CONSERTO DE PNEUS MEDIO 60,00 780,00
4.00 CONSERTO PNEU 1400X24 200,00 800,00
1.00 CONSERTO PNEU PATROLA 17X25 300,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2024 AQUSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE RAMO DE BORRACHARIA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA TROCA DE PNEUS DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES QUE NECESSITAM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS. CONSERTO DE PNEUS MEDIO CONSERTO PNEU 1400X24 CONSERTO PNEU PATROLA 17X25 1.880,00
18/12/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. 1.880,00
23/12/2024 Pagamento de Empenho 9320/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.880,00
TOTAL 1.880,00 1.880,00 1.880,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.