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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN

Dados do Empenho
Número do empenho: 933 Data de lançamento: 19/02/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Desporto e Lazer
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 AQUISIÇÃO DE FAIXA 2,5M X 1,0M PARA UTILIZAÇÃO NO PROJETO JACUI GERAÇÃO SAUDAVEL, TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUVE LICITANTES PARA ESTE ITEM NO PREGÃO ELETRONICO 010/2023. FAIXAS IMPRESSA 2,5 MT X 1 MT 326,00 978,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2024 AQUISIÇÃO DE FAIXA 2,5M X 1,0M PARA UTILIZAÇÃO NO PROJETO JACUI GERAÇÃO SAUDAVEL, TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUVE LICITANTES PARA ESTE ITEM NO PREGÃO ELETRONICO 010/2023. FAIXAS IMPRESSA 2,5 MT X 1 MT 978,00
07/03/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. 978,00
12/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 933/2024 VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684 978,00
TOTAL 978,00 978,00 978,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.