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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9337 Data de lançamento: 18/12/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. BROCA VIDEA IRWIN EXTRA LONGA 10,0MM 55,00 55,00
1.00 CORAL MASSA CORRIDA BRANCA 1,5KG 13,90 13,90
1.00 CORAL BASE DECORA DIAMENTE SEMI BRILHO 3,2L 187,00 187,00
1.00 CORAL CORALIT ULTRA ALTO BRILHO BRANCO GL 3. 145,00 145,00
1.00 ADERE FITA GREPE 48X50 USO GERAL 423 18,00 18,00
1.00 VASSOURA JARDIM/ARRAME REGULAVEL 35,00 35,00
9.00 FITA CREPE USO GERAL BRANCA 711 48MMX40M 11,00 99,00
3.00 ROLO POLYESTER 05 C/ CABO ROMA 4,50 13,50
50.00 LINHA NYLON AP GRAMA 2,4MMX2,0 KG VERMELHO 1,00 50,00
1.00 TORNEIRA PAREDE MULT BC CROSS 35,00 35,00
1.00 SIFÃO UNIV BRANCO ANEL PVC 1,50M 18,00 18,00
1.00 FITA VEDA ROSCA 18X10 KRONA 4,50 4,50
1.00 VALVULA PARA LAVATORIO LAZULI 18,00 18,00
2.00 PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4X 50 XB MISTER 1,00 2,00
1.00 SOQUETE MAGNETICO CRV 10MM C/2PC MISTER 22,00 22,00
1.00 FARBEN QUEROSENE 900ML 29,00 29,00
1.00 ESTOPA 6,00 6,00
2.00 FITA VEDA ROSCA 12MMX10M 3,50 7,00
4.00 CAIXA DESCARGA BRANCO 55,00 220,00
1.00 BALCAO BANHEIRO 300,00 300,00
1.00 ANEL DE VEDAÇÃO P/ SAN. C/ GUIA BLUKIT 16,00 16,00
1.00 PARAFUSO PARA FASO BUCHA 10MM 9,00 9,00
1.00 FITA ASFALTICA 15CM 7,50 7,50
1.00 TORNEIRA LAVATORIO 38,00 38,00
1.00 TORNEIRA SIMPLES BANHEIRO 14,00 14,00
1.00 TORNEIRA JARDIM PLAST 1/2 E 3/4 7,50 7,50
2.00 LUVA SOLDAVEL 20MM 2,50 5,00
1.00 CAP SOLDAVEL 20MM 2,50 2,50
2.00 AREIA MEDIA 215,00 430,00
1.00 ASSENTO SANITÁRIO C/ TAMPA ENVOLVENTE BRANCO 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2024 SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. BROCA VIDEA IRWIN EXTRA LONGA 10,0MM CORAL MASSA CORRIDA BRANCA 1,5KG CORAL BASE DECORA DIAMENTE SEMI BRILHO 3,2L CORAL CORALIT ULTRA ALTO BRILHO BRANCO GL 3. ADERE FITA GREPE 48X50 USO GERAL 423 VASSOURA JARDIM/ARRAME REGULAVEL FITA CREPE USO GERAL BRANCA 711 48MMX40M ROLO POLYESTER 05 C/ CABO ROMA LINHA NYLON AP GRAMA 2,4MMX2,0 KG VERMELHO TORNEIRA PAREDE MULT BC CROSS SIFÃO UNIV BRANCO ANEL PVC 1,50M FITA VEDA ROSCA 18X10 KRONA VALVULA PARA LAVATORIO LAZULI PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4X 50 XB MISTER BUCHA N 10 SOQUETE MAGNETICO CRV 10MM C/2PC MISTER FARBEN QUEROSENE 900ML ESTOPA FITA VEDA ROSCA 12MMX10M CAIXA DESCARGA BRANCO BALCAO BANHEIRO ANEL DE VEDAÇÃO P/ SAN. C/ GUIA BLUKIT PARAFUSO PARA FASO BUCHA 10MM FITA ASFALTICA 15CM TORNEIRA LAVATORIO TORNEIRA SIMPLES BANHEIRO TORNEIRA JARDIM PLAST 1/2 E 3/4 LUVA SOLDAVEL 20MM CAP SOLDAVEL 20MM AREIA MEDIA ASSENTO SANITÁRIO C/ TAMPA ENVOLVENTE BRANCO 1.842,90
19/12/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. EDINA PUMPMACKER, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.PORTARIA nº613/2024. 1.842,90
19/12/2024 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9337/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME 22,11
TOTAL 1.842,90 1.842,90 22,11
SALDO A PAGAR 1.820,79
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 19/12/2024 22,11 Lançada
TOTAL   22,11