Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF Referente FOLHA DEZEMBRO |
68.814,84 |
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30/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.DEZ/2024 |
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68.814,84 |
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30/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof Educ Infant Pré Escola MDE |
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165,40 |
30/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof Educ Infant Pré Escola MDE |
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220,94 |
30/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof Educ Infant Pré Escola MDE |
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555,00 |
30/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof Educ Infant Pré Escola MDE |
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875,90 |
30/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof Educ Infant Pré Escola MDE |
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2.316,53 |
30/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof Educ Infant Pré Escola MDE |
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2.771,04 |
30/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA)., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof Educ Infant Pré Escola MDE |
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3.608,13 |
30/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof Educ Infant Pré Escola MDE |
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3.729,81 |
30/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof Educ Infant Pré Escola MDE |
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4.711,60 |
30/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof Educ Infant Pré Escola MDE |
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9.169,90 |
30/12/2024 |
Pagamento de Empenho 9538/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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40.690,59 |
TOTAL |
68.814,84 |
68.814,84 |
68.814,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.