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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF

Dados do Empenho
Número do empenho: 956 Data de lançamento: 20/02/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AQUSIÇÃO DE PEÇAS DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS COBALT IXQ1D86 E SPIN IZS9L18. SPIN IZL 9J18 BIELETA 103,00 206,00
1.00 JOGO PAST FREIO 190,00 190,00
2.00 COBALT IXQ 1D86 BUCHA ESTABILIZADOR 40,00 80,00
2.00 BATENTE AMORTECEDOR 40,00 80,00
1.00 JOGO PASTILHA DE FREIO 190,00 190,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2024 AQUSIÇÃO DE PEÇAS DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS COBALT IXQ1D86 E SPIN IZS9L18. SPIN IZL 9J18 BIELETA JOGO PAST FREIO COBALT IXQ 1D86 BUCHA ESTABILIZADOR BATENTE AMORTECEDOR JOGO PASTILHA DE FREIO 746,00
10/04/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. 746,00
22/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 956/2024 EDERSON DERLI GRAEFF - 16078 746,00
TOTAL 746,00 746,00 746,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.