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Última atualização realizada em 26/04/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1041 Data de lançamento: 14/02/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa: 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA nº49036-9 PMSJ FPM.............. =TARIFAS DÉBITO DE 10 A 13/02/2025...................... 0,00 20,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2025 PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA nº49036-9 PMSJ FPM.............. =TARIFAS DÉBITO DE 10 A 13/02/2025...................... 20,90
14/02/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 20,90
17/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1041/2025 BANCO DO BRASIL SA - 6946 20,90
TOTAL 20,90 20,90 20,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.