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Última atualização realizada em 26/04/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1070 Data de lançamento: 18/02/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS E ESCOLAR PARA COMPLEMENTAR AO PROJETO PELOTÃO MIRIM, A SER SUPRIDO PELO FUNDO MUNICIPA, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. JOGO LABIRENTO MADEIRA MAGNETICO 249,00 249,00
1.00 JOGO LABIRINTO MADEIRA COORDENAÇÃO MOTORA MAGNETICO 249,00 249,00
1.00 BOLA VOLEIBOL 150,00 150,00
1.00 JOGO PEDAGOGICO CHINELÃO 149,00 149,00
1.00 CARRINHO ROLIMÃ MADEIRA 399,00 399,00
2.00 JOGO LABIRINTO MAGNETICO EDUCATIVO ESTACIONAMENTO CARROS 119,00 238,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2025 AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS E ESCOLAR PARA COMPLEMENTAR AO PROJETO PELOTÃO MIRIM, A SER SUPRIDO PELO FUNDO MUNICIPA, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. JOGO LABIRENTO MADEIRA MAGNETICO JOGO LABIRINTO MADEIRA COORDENAÇÃO MOTORA MAGNETICO BOLA VOLEIBOL JOGO PEDAGOGICO CHINELÃO CARRINHO ROLIMÃ MADEIRA JOGO LABIRINTO MAGNETICO EDUCATIVO ESTACIONAMENTO CARROS 1.434,00
06/03/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 1.434,00
25/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1070/2025 COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME - 9159 1.434,00
TOTAL 1.434,00 1.434,00 1.434,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.