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Última atualização realizada em 26/04/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1107 Data de lançamento: 20/02/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades de abastecimento de água potável
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DAS SEGUINTES LOCALIDADES CAPÃO BONITO,RINCÃO DO IVAÍ, JULIO BORGES E CAPÃO GRANDE............ --------------------------------- TORNEIRA DE JARDIM 1/2 e 3/4 7,50 52,50
1.00 VEDA ROSCA 5,50 5,50
1.00 EMENDA DE CANO DE 40 PEAD 85,50 85,50
3.00 UNIÃO SOLDÁVEL 50mm 47,90 143,70
1.00 JOELHO SOLDÁVEL 90X50mm 7,50 7,50
3.00 LUVA SOLDÁVEL 50mm 6,00 18,00
2.00 ANEL DE BORRACHA 50 ESGOTO 1,43 2,86
21.00 ABRAÇADEIRA CINTA 4,8X340mm 0,50 10,50
1.00 LAMINA DE SERRA BIMETAL SIMPLES 24D 10,90 10,90
1.00 COLA PARA PVC 75GR 9,90 9,90
1.00 VEDA ROSCA 18mm X 10m 4,50 4,50
1.00 ADAPTADOR COM FLANGE 50X1 1/2 24,80 24,80
0.50 TUBO PVC SOLDÁVEL 50mm 24,00 12,00
173.00 MANGUEIRA 3/4 X 2,0 3,00 519,00
10.00 ADAPTADORA INT.3/4 P/MANGUEIRA 4,36 43,60
10.00 JOELHO 90 INT.PARA MANGUEIRA 2,50 25,00
10.00 TE INT.3/4 P/MANGUEIRA 3,03 30,30
10.00 ABRAÇADEIRA RSF 9mm 1/2 a 5/8" 3,20 32,00
5.00 VEDA ROSCA 12mmX10m 4,00 20,00
70.00 MANGUEIRA PRETA 1/2 X 2,0 2,20 154,00
10.00 UNIÃO POLIER PEAD DE COMPRESSÃO 40X40mm 59,00 590,00
2.00 UNIÃO COMP.50X50 100,00 200,00
1.00 UNIÃO COMP.32X32 39,00 39,00
2.00 UNIÃO POLIER PEAD DE COMPRESSÃO 32X32 26,00 52,00
2.00 UNIÃO RED.25X20 PEAD 11,95 23,90
2.00 TE PEAD 3/4 P/ÁGUA 45,00 90,00
1.00 UNIÃO PEAD 63X63 P/ÁGUA 115,00 115,00
2.00 UNIÃO COMP.25X25 35,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DAS SEGUINTES LOCALIDADES CAPÃO BONITO,RINCÃO DO IVAÍ, JULIO BORGES E CAPÃO GRANDE............ --------------------------------- TORNEIRA DE JARDIM 1/2 e 3/4 VEDA ROSCA EMENDA DE CANO DE 40 PEAD UNIÃO SOLDÁVEL 50mm JOELHO SOLDÁVEL 90X50mm LUVA SOLDÁVEL 50mm ANEL DE BORRACHA 50 ESGOTO ABRAÇADEIRA CINTA 4,8X340mm LAMINA DE SERRA BIMETAL SIMPLES 24D COLA PARA PVC 75GR VEDA ROSCA 18mm X 10m ADAPTADOR COM FLANGE 50X1 1/2 TUBO PVC SOLDÁVEL 50mm MANGUEIRA 3/4 X 2,0 ADAPTADORA INT.3/4 P/MANGUEIRA JOELHO 90 INT.PARA MANGUEIRA TE INT.3/4 P/MANGUEIRA ABRAÇADEIRA RSF 9mm 1/2 a 5/8" VEDA ROSCA 12mmX10m MANGUEIRA PRETA 1/2 X 2,0 UNIÃO POLIER PEAD DE COMPRESSÃO 40X40mm UNIÃO COMP.50X50 UNIÃO COMP.32X32 UNIÃO POLIER PEAD DE COMPRESSÃO 32X32 UNIÃO RED.25X20 PEAD TE PEAD 3/4 P/ÁGUA UNIÃO PEAD 63X63 P/ÁGUA UNIÃO COMP.25X25 2.391,96
26/02/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. 2.391,96
26/02/2025 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1107/2025, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME 28,70
24/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1107/2025 FABIANO BERTOLIN ME - 3701 2.363,26
TOTAL 2.391,96 2.391,96 2.391,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 26/02/2025 28,70 Lançada
TOTAL   28,70