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Última atualização realizada em 26/04/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DALCIN & DALCIN COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1108 Data de lançamento: 20/02/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADE E INTERIOR E NECESSITAM ESTAR SEMPRE EM PERFEITAS CONDIÇOES MECANICAS PARA DAR TOTAL SEGURANÇA PARA OS TRANSPORTADOS. ÔNIBUS PLACA:ISZ8217 Reparo direcao cx 33255 90,50 181,00
2.00 Parafuso 8x40 3,50 7,00
2.00 Emenda ui12 12,00 24,00
4.00 Parafuso 14x35 5,00 20,00
4.00 Porca travante 14mm 0,50 2,00
4.00 Arruela lisa 0,50 2,00
8.00 Parafuso 10x35 2,50 20,00
8.00 Arruela de pressao 10mm 2,50 20,00
2.00 Bucha de f4000 10843-0 45,00 90,00
25.00 Pano (estoupa) 8,00 200,00
6.00 Oleo fta 025125 40,00 240,00
1.00 Bomba alimentadora pd142 bc460 118716 418,00 418,00
2.00 PLACA:ISB 7372 Embuchamento vao 40a-010-137 668,00 1.336,00
8.00 Bucha bem. 9565 56,87 454,96
3.00 Parafuso 12 x30 rosca fina 1,66 4,98
3.00 Arruela de pressao 12m 1,66 4,98
3.00 Arruela lisa 7/16 1,66 4,98
3.00 Parafuso 12x30 mb 1,33 3,99
3.00 Arruela lisa 1/2 1,33 3,99
3.00 Arruela pressao 12m 1,33 3,99
2.00 Bico engrax.1005-0002 30,00 60,00
2.00 Amortecedor 54455 404,00 808,00
1.00 Amortecedor 54454 400,00 400,00
2.00 Bucha r-266 25,00 50,00
1.00 Oculos proteção (7055410000) 12,00 12,00
1.00 IRE 8146 VOLARE MICRO EDUCAÇÃO Lona fd/77 l-219 220,00 220,00
48.00 Rebite 0,39 18,72
1.00 Cola 3m 24,00 24,00
1.00 Filtro secador 43-815 002333 1.630,00 1.630,00
1.00 Cano injetor bomba rotativa 140,00 140,00
1.00 Valvula apv (secador) ford cargo 1.490,00 1.490,00
3.00 Rolamento 3780/20 290,00 870,00
3.00 Rolamento 2780/20 250,00 750,00
4.00 Retentor (2753) (5234) 0046 45,00 180,00
1.00 Parafuso 18x120 6,25 6,25
2.00 Arruela lisa 3/4 3,12 6,24
1.00 Porca travante 18m 6,25 6,25
1.00 JAL 8E83 IVECO 10-190 EDUCAÇÃO Alavanca c/rotula e flange orig.iveco 1.390,00 1.390,00
1.00 Trambuladfor artic. Do cambio 1.750,00 1.750,00
1.00 Suporte ext.do tramb.lavanca cambio 1.900,00 1.900,00
1.00 Suporte mola traz 700,00 700,00
1.00 Lona 310,00 310,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2025 AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADE E INTERIOR E NECESSITAM ESTAR SEMPRE EM PERFEITAS CONDIÇOES MECANICAS PARA DAR TOTAL SEGURANÇA PARA OS TRANSPORTADOS. ÔNIBUS PLACA:ISZ8217 Reparo direcao cx 33255 Parafuso 8x40 Emenda ui12 Parafuso 14x35 Porca travante 14mm Arruela lisa Parafuso 10x35 Arruela de pressao 10mm Bucha de f4000 10843-0 Pano (estoupa) Oleo fta 025125 Bomba alimentadora pd142 bc460 118716 PLACA:ISB 7372 Embuchamento vao 40a-010-137 Bucha bem. 9565 Parafuso 12 x30 rosca fina Arruela de pressao 12m Arruela lisa 7/16 Parafuso 12x30 mb Arruela lisa 1/2 Arruela pressao 12m Bico engrax.1005-0002 Amortecedor 54455 Amortecedor 54454 Bucha r-266 Oculos proteção (7055410000) IRE 8146 VOLARE MICRO EDUCAÇÃO Lona fd/77 l-219 Rebite Cola 3m Filtro secador 43-815 002333 Cano injetor bomba rotativa Valvula apv (secador) ford cargo Rolamento 3780/20 Rolamento 2780/20 Retentor (2753) (5234) 0046 Parafuso 18x120 Arruela lisa 3/4 Porca travante 18m JAL 8E83 IVECO 10-190 EDUCAÇÃO Alavanca c/rotula e flange orig.iveco Trambuladfor artic. Do cambio Suporte ext.do tramb.lavanca cambio Suporte mola traz Lona 15.763,33
25/02/2025 Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). 15.763,33
28/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1108/2025 DALCIN & DALCIN COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - 14588 15.763,33
TOTAL 15.763,33 15.763,33 15.763,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.