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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOSÉ ARMANDO DAMBROS COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1113 Data de lançamento: 20/02/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Ampliação, conservação e melhoramento dos Prédios da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS........... --------------------------------- LÂMPADA BULBO 50W E27 49,15 49,15
20.00 TAMPA CEGA 2X4 BRANCA 7,46 149,20
1.00 DR-30 40A BIPOLAR 157,42 157,42
10.00 CABO FLEXÍVEL 2,5mm 3,85 38,50
30.00 CABO FLEXÍVEL 6,0mm 7,89 236,70
1.00 AQUECEDOR ELÉTRICO FAME 269,30 269,30
1.00 DUCHA HIGIÊNICA FRIA 146,89 146,89
1.00 SISTEMA X: TOMADA 2p+t20A 17,45 17,45
2.00 SISTEMA X: CANALETA 20X12 C/FITA ADESIVA 27,48 54,96
8.00 ELETRODUTO CINZA 1/2 24,92 199,36
1.00 CD-2 SOBREPOR 18,94 18,94
1.00 DISJUNTOR DIN 1X32A 24,89 24,89
1.00 FITA ISOLANTE 20M 9,94 9,94
1.00 EXTENSÃO 3M COM 3 TOMADAS 49,96 49,96
1.00 CAIXA MODULAR 2 PONTOS 15,75 15,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS........... --------------------------------- LÂMPADA BULBO 50W E27 TAMPA CEGA 2X4 BRANCA DR-30 40A BIPOLAR CABO FLEXÍVEL 2,5mm CABO FLEXÍVEL 6,0mm AQUECEDOR ELÉTRICO FAME DUCHA HIGIÊNICA FRIA SISTEMA X: TOMADA 2p+t20A SISTEMA X: CANALETA 20X12 C/FITA ADESIVA ELETRODUTO CINZA 1/2 CD-2 SOBREPOR DISJUNTOR DIN 1X32A FITA ISOLANTE 20M EXTENSÃO 3M COM 3 TOMADAS CAIXA MODULAR 2 PONTOS 1.438,41
11/03/2025 Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). 1.438,41
18/03/2025 Pagamento de Empenho 1113/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.438,41
TOTAL 1.438,41 1.438,41 1.438,41
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.