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Última atualização realizada em 26/04/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MATHEUS DAL BERTO FRANÇA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1121 Data de lançamento: 20/02/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FORMA EMERGENCIAL E URGENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS RETROESCAVADEIRA RANDON DEVIDO OS QUAIS ESTAVAM MUITO DESGASTADOS E SEM CONDIÇÕES DE TRABALHO, PARA REALIZAR LIMPEZAS EM AÇUDES E BEBEDOUROS D'AGUA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM DO INICIO DO ANO. PNEUS NOVOS 12-16.5 12 LONAS MONTADOS 2.200,00 8.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2025 AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FORMA EMERGENCIAL E URGENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS RETROESCAVADEIRA RANDON DEVIDO OS QUAIS ESTAVAM MUITO DESGASTADOS E SEM CONDIÇÕES DE TRABALHO, PARA REALIZAR LIMPEZAS EM AÇUDES E BEBEDOUROS D'AGUA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM DO INICIO DO ANO. PNEUS NOVOS 12-16.5 12 LONAS MONTADOS 8.800,00
06/03/2025 Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). 8.800,00
TOTAL 8.800,00 8.800,00 0,00
SALDO A PAGAR 8.800,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.