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Última atualização realizada em 26/04/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDSON RICARDO ZANELLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1188 Data de lançamento: 24/02/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E MANUTENÇÃO DE SETOR HIDRAULICO PARA ONIBUS QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR NO INTERIOR DO MUNICIPIO. EIXO SETOR DIREÇÃO HIDRAULICA 1.290,00 1.290,00
2.00 ROLAMENTO EXCENTRICO DH 225,00 450,00
1.00 ROLAMENTO AGULHA SOP EIXO SEM FIM 196,00 196,00
1.00 REPARO DIREÇÃO HIDRAULICA 450,00 450,00
37.00 ESFERAS DIREÇÃO HIDRAULICA 9,00 333,00
1.00 ARRUELA AJUSTE 165,00 165,00
2.00 ARRUELA DE APOIO 48,00 96,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2025 AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E MANUTENÇÃO DE SETOR HIDRAULICO PARA ONIBUS QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR NO INTERIOR DO MUNICIPIO. EIXO SETOR DIREÇÃO HIDRAULICA ROLAMENTO EXCENTRICO DH ROLAMENTO AGULHA SOP EIXO SEM FIM REPARO DIREÇÃO HIDRAULICA ESFERAS DIREÇÃO HIDRAULICA ARRUELA AJUSTE ARRUELA DE APOIO 2.980,00
TOTAL 2.980,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.980,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.