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Última atualização realizada em 26/04/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIA SOLANGE MAIDANA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1189 Data de lançamento: 25/02/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRABALHAR NA FUNÇÃO DE MONITORA DIURNO NO CENTRO MUN.REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,NO PERÍODO DE 01 a 28/02/2025,DEVIDO A FALTA DE PROFISSIONAL PARA SER CHAMADO ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº005/2024. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº100/2025....................... 1.547,33 1.547,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2025 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRABALHAR NA FUNÇÃO DE MONITORA DIURNO NO CENTRO MUN.REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,NO PERÍODO DE 01 a 28/02/2025,DEVIDO A FALTA DE PROFISSIONAL PARA SER CHAMADO ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº005/2024. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº100/2025....................... 1.547,33
27/02/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 1.547,33
27/02/2025 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1189/2025, 17052 - MARIA SOLANGE MAIDANA DA SILVA 170,21
27/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1189/2025 MARIA SOLANGE MAIDANA DA SILVA - 17052 1.377,12
TOTAL 1.547,33 1.547,33 1.547,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 27/02/2025 170,21 Lançada
TOTAL   170,21