Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
Número do empenho: | 1198 | Data de lançamento: | 26/02/2025 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA ADM.CONFORME O 1º,2º, 3º,4º,5º,6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº721/2021.. PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021..... --------------------------------- =RELAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025: *NELCI DE ANDRADE................ | 4.215,18 | 4.215,18 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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26/02/2025 | EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA ADM.CONFORME O 1º,2º, 3º,4º,5º,6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº721/2021.. PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021..... --------------------------------- =RELAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025: *NELCI DE ANDRADE................ | 4.215,18 | ||
27/02/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 | 4.215,18 | ||
27/02/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1198/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 202,32 | ||
27/02/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1198/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 210,76 | ||
27/02/2025 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1198/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 463,66 | ||
10/03/2025 | Pagamento de Empenho 1198/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.338,44 | ||
TOTAL | 4.215,18 | 4.215,18 | 4.215,18 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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IRRF | 27/02/2025 | 202,32 | Lançada | |
ISS - LIVRE | 27/02/2025 | 210,76 | Lançada | |
INSS | 27/02/2025 | 463,66 | Lançada | |
TOTAL | 876,74 |