Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2025 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA
FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PARA SEC.MUN.DA SAÚDE,DE ACORDO COM O 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)......................
---------------------------------
RELAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERV.PARA SEC.MUN.DA SAÚDE/ESF's EM FEVEREIRO/2025:
*ANA LUCIA SEVERO,
*MARLENA SILVEIRA,
*EVA DE LOURDES.................. |
12.645,54 |
|
|
27/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
12.645,54 |
|
27/02/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1202/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
|
|
606,98 |
27/02/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1202/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
|
|
632,28 |
27/02/2025 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1202/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
|
|
1.391,00 |
10/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1202/2025
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - 15046 |
|
|
10.015,28 |
TOTAL |
12.645,54 |
12.645,54 |
12.645,54 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.