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Última atualização realizada em 26/04/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RODRIGO SOARES DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1208 Data de lançamento: 26/02/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 *****PROCESSO ADM.nº364/2025***** RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SERVIDOR SR.RODRIGO SOARES DA SILVA,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NO DIA 19/02/2025 PARA PARTICIPAR DE CURSO PRÁTICO DE TURMA VOLANTE, NA CIDADE DE LAJEADO /RS...................... RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL nº3344/2022............ --------------------------------- =CAFÉ DA MANHÃ,NFC-e nº000298213 SÉRIE 001 CNPJ nº14.750.147/0001-03. --------------------------------- 18,50 18,50
1.00 =REFEIÇÃO ALMOÇO,NFC-e nº000076420 SÉRIE 1,CNPJ nº04.450.989/0001-96. 38,00 38,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2025 *****PROCESSO ADM.nº364/2025***** RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SERVIDOR SR.RODRIGO SOARES DA SILVA,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NO DIA 19/02/2025 PARA PARTICIPAR DE CURSO PRÁTICO DE TURMA VOLANTE, NA CIDADE DE LAJEADO /RS...................... RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL nº3344/2022............ --------------------------------- =CAFÉ DA MANHÃ,NFC-e nº000298213 SÉRIE 001 CNPJ nº14.750.147/0001-03. --------------------------------- =REFEIÇÃO ALMOÇO,NFC-e nº000076420 SÉRIE 1,CNPJ nº04.450.989/0001-96. 56,50
26/02/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.CACIANA CALEGARO,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº547/2024 56,50
27/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1208/2025 RODRIGO SOARES DA SILVA - 16700 56,50
TOTAL 56,50 56,50 56,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.