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Última atualização realizada em 26/04/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1229 Data de lançamento: 27/02/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF Referente FOLHA FEVEREIRO/25 0,00 38.701,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF Referente FOLHA FEVEREIRO/25 38.701,53
27/02/2025 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.FEVEREIRO/25 38.701,53
27/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores 26,44
27/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores 62,70
27/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores 76,00
27/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores 1.676,07
27/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores 3.067,00
27/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores 4.585,69
27/02/2025 Pagamento de Empenho 1229/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 29.207,63
TOTAL 38.701,53 38.701,53 38.701,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SSPM- SINDICATO DOS SERVIDORES 27/02/2025 26,44 Lançada
VALE ALIMENTAÇÃO -PAT 27/02/2025 62,70 Lançada
PROVIDA - SIGESC 27/02/2025 76,00 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 27/02/2025 1.676,07 Lançada
INSS contribuição dos segurados 27/02/2025 3.067,00 Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO 27/02/2025 4.585,69 Lançada
TOTAL   9.493,90