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Última atualização realizada em 26/04/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE

Dados do Empenho
Número do empenho: 123 Data de lançamento: 20/01/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Conservação, manutenção e arborização de Praças e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.01.01.00.00 - Gasolina
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 23 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS DE CORTE DE GRAMA DA SEC.DE TURISMO, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº300/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022..... --------------------------------- =GASOLINA. 1.000,00 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2025 EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS DE CORTE DE GRAMA DA SEC.DE TURISMO, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº300/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022..... --------------------------------- =GASOLINA. 1.000,00
14/03/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. 73,66
14/03/2025 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 123/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 0,18
18/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 123/2025 - REF. NFS-e nº775211. NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 73,48
11/04/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. 40,94
11/04/2025 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 123/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 0,10
14/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 123/2025 - Pagamento de despesa com abastecimento das máquinas de corte de grama da Sec.Mun.de Turismo, com (Gasolina) ,durante o mês de Março/2025. NFS-e nº790175,relatório de consumo anexo. NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 40,84
TOTAL 1.000,00 114,60 114,60
SALDO A PAGAR 885,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 14/03/2025 0,18 Lançada
IRRF 11/04/2025 0,10 Lançada
TOTAL   0,28