O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE

Dados do Empenho
Número do empenho: 129 Data de lançamento: 21/01/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa: 3390.30.01.01.00.00 - Gasolina
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 23 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º e 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............ --------------------------------- =CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACAS IZS9I18 PARA O 1º SEMESTRE/2025. 25.000,00 25.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2025 EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º e 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............ --------------------------------- =CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACAS IZS9I18 PARA O 1º SEMESTRE/2025. 25.000,00
10/02/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 1.323,67
12/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 129/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.323,67
13/03/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 3.782,39
13/03/2025 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 129/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 4,59
13/03/2025 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 129/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 2,10
13/03/2025 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 129/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 1,00
13/03/2025 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 129/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 0,88
13/03/2025 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 129/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 0,48
13/03/2025 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 129/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 0,45
18/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 129/2025 - REF.NFS-e nº775205 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 3.772,89
11/04/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 2.531,52
11/04/2025 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 129/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 5,00
11/04/2025 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 129/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 2,75
11/04/2025 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 129/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 1,02
11/04/2025 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 129/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 0,43
14/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 129/2025 - Pagamento de despesa com abastecimento de combustível (Gasolina),para os veículos da Sec.Mun.da Administração, durante o mês de Março/2025. NFS-e nº790169,relatório de consumo anexo. NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 2.522,32
TOTAL 25.000,00 7.637,58 7.637,58
SALDO A PAGAR 17.362,42
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 13/03/2025 4,59 Lançada
IRRF 13/03/2025 2,10 Lançada
IRRF 13/03/2025 1,00 Lançada
IRRF 13/03/2025 0,88 Lançada
IRRF 13/03/2025 0,48 Lançada
IRRF 13/03/2025 0,45 Lançada
IRRF 11/04/2025 5,00 Lançada
IRRF 11/04/2025 2,75 Lançada
IRRF 11/04/2025 1,02 Lançada
IRRF 11/04/2025 0,43 Lançada
TOTAL   18,70