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Última atualização realizada em 05/02/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 138 Data de lançamento: 21/01/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS 01-25 0,00 8.597,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2025 FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS 01-25 8.597,43
21/01/2025 LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.JANEIRO/25 8.597,43
21/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores 17,24
21/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores 33,99
21/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores 53,00
21/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores 76,93
21/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores 267,52
21/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores 739,85
21/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores 827,19
21/01/2025 Pagamento de Empenho 138/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.581,71
TOTAL 8.597,43 8.597,43 8.597,43
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SSPM- SINDICATO DOS SERVIDORES 21/01/2025 17,24 Lançada
SSPM- SINDICATO DOS SERVIDORES 21/01/2025 33,99 Lançada
PROVIDA - SIGESC 21/01/2025 53,00 Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO 21/01/2025 76,93 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 21/01/2025 267,52 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 21/01/2025 739,85 Lançada
FINANC BANRISUL 21/01/2025 827,19 Lançada
TOTAL   2.015,72