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Última atualização realizada em 26/04/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1544 Data de lançamento: 28/02/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ORÇ 1635 AMBULANCIA IZN 9D83 SUPORTE ESCOVA 180,00 180,00
1.00 IMPULSOR 1790 430,00 430,00
1.00 KIT BUCHA 130,00 130,00
1.00 GARFO MOTOR DE PARTIDA 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2025 AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ORÇ 1635 AMBULANCIA IZN 9D83 SUPORTE ESCOVA IMPULSOR 1790 KIT BUCHA GARFO MOTOR DE PARTIDA 860,00
17/03/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 860,00
18/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1544/2025 FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282 860,00
TOTAL 860,00 860,00 860,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.