Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1574 |
Data de lançamento: |
05/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda |
Conta de Despesa: |
3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
36 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGTO. DE TAXA ADM.AO CIEE,
CONFORME.CONVÊNIO nº965357,REF.
CUSTOS OPERACIONAIS.
PROCESSO nº680/2023.
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº36/2023.
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº237/2023.......................
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REF.A FOLHA DE EFETIVIDADES nº29930120,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025,ANEXO. |
276,43 |
276,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/03/2025 |
PAGTO. DE TAXA ADM.AO CIEE,
CONFORME.CONVÊNIO nº965357,REF.
CUSTOS OPERACIONAIS.
PROCESSO nº680/2023.
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº36/2023.
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº237/2023.......................
---------------------------------
REF.A FOLHA DE EFETIVIDADES nº29930120,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025,ANEXO. |
276,43 |
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05/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
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276,43 |
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07/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1574/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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276,43 |
TOTAL |
276,43 |
276,43 |
276,43 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.