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Última atualização realizada em 26/04/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIANO SAMPAIO VIEIRA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1585 Data de lançamento: 05/03/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REFORMAS DE VEICULOS QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA CIDADE E INTERIOR. ISK 8214 RECUPERAÇÃO E PINTURA DE PARACHOQUE 1.300,00 1.300,00
1.00 RECUPERAÇÃO E PINTURA FIBRA PARACHOQUE TRASEIRO 1.000,00 1.000,00
1.00 MONTAGENS E SOLDAS DIVERSAS 400,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2025 AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REFORMAS DE VEICULOS QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA CIDADE E INTERIOR. ISK 8214 RECUPERAÇÃO E PINTURA DE PARACHOQUE RECUPERAÇÃO E PINTURA FIBRA PARACHOQUE TRASEIRO MONTAGENS E SOLDAS DIVERSAS 2.700,00
11/03/2025 Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). 2.700,00
15/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1585/2025 JULIANO SAMPAIO VIEIRA-ME - 13319 2.700,00
TOTAL 2.700,00 2.700,00 2.700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.