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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARLI ANDRES MAINARDI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1634 Data de lançamento: 06/03/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.35.04.00.00.00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (T.I.C.)
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 9 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO GLOBAL REF A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE SISTEMA QUE VISA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS PROVENIENTES DE REPASSES FEDERAIS EM PLATAFORMA GOVERNAMENTAL "+ BRASIL", PELO PRAZO DE 17/02/25 A 31/12/25......................... CONTRATO nº095/2025.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº009/2025. --------------------------------- PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 17 a 28/02/2025....... 1.114,20 1.114,20
10.00 PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/03 a 31/12/2025............... 2.600,00 26.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2025 EMPENHO GLOBAL REF A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE SISTEMA QUE VISA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS PROVENIENTES DE REPASSES FEDERAIS EM PLATAFORMA GOVERNAMENTAL "+ BRASIL", PELO PRAZO DE 17/02/25 A 31/12/25......................... CONTRATO nº095/2025.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº009/2025. --------------------------------- PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 17 a 28/02/2025....... PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/03 a 31/12/2025............... 27.114,20
11/03/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.ELSO CAVALHEIRO REVELANTE. 1.114,20
TOTAL 27.114,20 1.114,20 0,00
SALDO A PAGAR 27.114,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.