Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/03/2025 |
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS, INCLUINDO SERVIÇOS DE CIRURGIA E CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS E REALIZAÇÃO DE PEQUENOS PROCEDIMEN
TOS COM MÉDICO E ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO, MÉDICO INTERNISTA E OUTROS SERVIÇOS CONFORME TABELA ANEXA AO PROCESSO nº810/2023, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. MUNICIPAL
DR.ADERBAL SCHNEIDER, CONFORME CONTRATO nº251/2023 E SEUS TERMOS ADITIVOS.........................
PREGÃO PRESENCIAL nº013/2023.....
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ESTE EMPENHO REFERE-SE ÀS DESPESA COM SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS MÉDICOS, ANTECIPAÇÃO DE LUCRO E DIVIDENDOS DA EMPRESA,QUE EQUIVALE A 68,90% DO VALOR DO SERV.PRESTADO NO PERÍODO DE 01 A
28/02/2025,CONFORME RELATÓRIOS APRESENTADOS E DEVIDAMENTE FISCALIZADOS PELA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.........
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=QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO ANEXO A ESTE EMPENHO E AO PROCESSO nº810/2023.............. |
153.018,89 |
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12/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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153.018,89 |
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12/03/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1664/2025, 16126 - AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA |
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7.344,91 |
12/03/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1664/2025, 16126 - AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA |
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7.650,94 |
17/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1664/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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138.023,04 |
TOTAL |
153.018,89 |
153.018,89 |
153.018,89 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |