Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1684 |
Data de lançamento: |
10/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota Municipal |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÃO DAS HORAS DA RETROESCAVADEIRA XCMG XC870BR LOTADA NASEC DE AGRICULTURA
SERVIÇOS TECNICOS COM DESLOCAMENTO |
2.150,00 |
2.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/03/2025 |
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÃO DAS HORAS DA RETROESCAVADEIRA XCMG XC870BR LOTADA NASEC DE AGRICULTURA
SERVIÇOS TECNICOS COM DESLOCAMENTO |
2.150,00 |
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19/03/2025 |
Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). |
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2.150,00 |
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19/03/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1684/2025, 15140 - GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI |
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103,20 |
TOTAL |
2.150,00 |
2.150,00 |
103,20 |
SALDO A PAGAR |
2.046,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF |
19/03/2025 |
103,20 |
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Lançada |
TOTAL |
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103,20 |
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