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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1699 Data de lançamento: 10/03/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 11 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 4 MESES (PODENDO SER EXTINTO ANTES DISSO OU PRORROGADO, COONFORME A NECESSIDADE), ENQUANTO OS TRÂMITES LICITATÓRIOS DO NOVO PREGÃO PARA CONTRATAÇÃO DESTE OBJETO NÃO ESTIVEREM CONCLUÍDOS....................... CONTRATO nº096/2025.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº257/2025. --------------------------------- SINAL DE INTERNET 100MB C 5,00 34,97
3.00 =PAGAMENTO REF.01/03 a 31/05/2025 139,90 419,70
21.00 =PAGAMENTO REF.01 a 21/06/2025... 4,66 97,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2025 EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 4 MESES (PODENDO SER EXTINTO ANTES DISSO OU PRORROGADO, COONFORME A NECESSIDADE), ENQUANTO OS TRÂMITES LICITATÓRIOS DO NOVO PREGÃO PARA CONTRATAÇÃO DESTE OBJETO NÃO ESTIVEREM CONCLUÍDOS....................... CONTRATO nº096/2025.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº257/2025. --------------------------------- SINAL DE INTERNET 100MB COM IP FIXO VIA FIBRA OPTICA,PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL..... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.22 a 28/02/2025... =PAGAMENTO REF.01/03 a 31/05/2025 =PAGAMENTO REF.01 a 21/06/2025... 552,60
TOTAL 552,60 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 552,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.