Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS..........
PERÍODO DA VIAGEM:13 a 14/03/2025
MOTIVO:PARTICIPAR DO XV-SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNCME/RS O PROTAGONIS
MO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS...................
PORTARIA DE VIAGEM Nº11..........
EMISSÃO DA PORTARIA:07/03/2025...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017 e 3719/2025
350,00
525,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2025
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS..........
PERÍODO DA VIAGEM:13 a 14/03/2025
MOTIVO:PARTICIPAR DO XV-SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNCME/RS O PROTAGONIS
MO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS...................
PORTARIA DE VIAGEM Nº11..........
EMISSÃO DA PORTARIA:07/03/2025...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017 e 3719/2025
525,00
11/03/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
525,00
13/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1702/2025
Americo Marques de Lima - 2970
525,00
TOTAL
525,00
525,00
525,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.