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Última atualização realizada em 26/04/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MATEUS COSTAMILAN COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1740 Data de lançamento: 12/03/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 10 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
17.00 EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROMOVER O ENSINO MUSICAL AOS GRUPOS DO PAIF E SCFV, ATENDIDOS JUNTO AO CRAS - DESENVOLVER, E TAMBÉM A COMUNIDADE EM GERAL, PARA FORMAÇÃO DO CORAL MUNICIPAL, PELO PRAZO DE 12/02 A 31/12/2025...... CONTRATO nº071/2025.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº010/2025. --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADO NO PERÍODO DE 12 a 28/02/2025....................... --------------------------------- 53,57 910,69
10.00 =PAGAMENTO REF.SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/03 a 31/12/2025....................... 1.500,00 15.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2025 EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROMOVER O ENSINO MUSICAL AOS GRUPOS DO PAIF E SCFV, ATENDIDOS JUNTO AO CRAS - DESENVOLVER, E TAMBÉM A COMUNIDADE EM GERAL, PARA FORMAÇÃO DO CORAL MUNICIPAL, PELO PRAZO DE 12/02 A 31/12/2025...... CONTRATO nº071/2025.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº010/2025. --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADO NO PERÍODO DE 12 a 28/02/2025....................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/03 a 31/12/2025....................... 15.910,69
03/04/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 910,69
03/04/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 1.500,00
15/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1740/2025 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 12 a 28/02/2025, NFS-e nº42. MATEUS COSTAMILAN COSTA - 16135 910,69
24/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1740/2025 - REF. MARÇO/2025, NFS-e nº43,RELATÓRIO ANEXO. MATEUS COSTAMILAN COSTA - 16135 1.500,00
TOTAL 15.910,69 2.410,69 2.410,69
SALDO A PAGAR 13.500,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.