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Última atualização realizada em 26/04/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1748 Data de lançamento: 13/03/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 AQUSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DO RAMO DE BORRACHARIA PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR NO INTERIOR E NA CIDADE. ORÇ 223-102-108 40,00 200,00
1.00 ORÇ MONTAGEM DE PNEU 50,00 50,00
1.00 ORÇ 390 MONTAGEM DE PNEU 40,00 40,00
1.00 SOCORRO DE VEICULO 80,00 80,00
1.00 ORÇ 065 CONSERTO PNEU 90,00 90,00
1.00 SOCORRO DE VEICULO 200,00 200,00
2.00 ORÇ 110 MONTAGEM DE PNEU 50,00 100,00
4.00 ORÇ 112 MONTAGEM DE PNEU 50,00 200,00
1.00 ORÇ 227 CONSERTO DE PNEU 40,00 40,00
2.00 ORÇ 222 MONTAGEM DE PNEU 30,00 60,00
2.00 BALANCEAMENTO DE PNEU 50,00 100,00
1.00 GEOMETRIA 180,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2025 AQUSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DO RAMO DE BORRACHARIA PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR NO INTERIOR E NA CIDADE. ORÇ 223-102-108 ORÇ MONTAGEM DE PNEU ORÇ 390 MONTAGEM DE PNEU SOCORRO DE VEICULO ORÇ 065 CONSERTO PNEU SOCORRO DE VEICULO ORÇ 110 MONTAGEM DE PNEU ORÇ 112 MONTAGEM DE PNEU ORÇ 227 CONSERTO DE PNEU ORÇ 222 MONTAGEM DE PNEU BALANCEAMENTO DE PNEU GEOMETRIA 1.340,00
07/04/2025 Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). 1.340,00
TOTAL 1.340,00 1.340,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.340,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.