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Última atualização realizada em 19/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ROGERIO SAMUEL ALT SOARES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1812 Data de lançamento: 19/03/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
150.00 AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA USUARIOS DAS OFICINAS DO NAAB E OFICINAS DE ARTESANATOS. SANDUICHES DIVERSOS 6,00 900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2025 AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA USUARIOS DAS OFICINAS DO NAAB E OFICINAS DE ARTESANATOS. SANDUICHES DIVERSOS 900,00
03/07/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 900,00
11/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1812/2025 ROGERIO SAMUEL ALT SOARES - 15310 900,00
TOTAL 900,00 900,00 900,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.