Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: CRISTIAN MATEUS FLESCH |
Número do empenho: | 1826 | Data de lançamento: | 20/03/2025 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação |
Modalidade: | Global |
Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: | 21 / 2025 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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12000.00 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR PARTE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2025, DEVIDO A ESTE ITEM TER RESTADO "FRACASSADO" E "DESERTO" NO PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO EM 18/02/2025, COM FULCRO NO ARTIGO 75, III, "a", DA LEI 14.133/21.................... CONTRATO nº119/2025.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº021/2025. --------------------------------- LEITE DE VACA UHT, INTEGRAL. EMBALAGEM LONGA VIDA CONTENDO 1 LITRO, RECIPIENTE TIPO TETRA PACK, IMPERMEÁVEL A GERME | 5,55 | 66.600,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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20/03/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR PARTE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2025, DEVIDO A ESTE ITEM TER RESTADO "FRACASSADO" E "DESERTO" NO PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO EM 18/02/2025, COM FULCRO NO ARTIGO 75, III, "a", DA LEI 14.133/21.................... CONTRATO nº119/2025.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº021/2025. --------------------------------- LEITE DE VACA UHT, INTEGRAL. EMBALAGEM LONGA VIDA CONTENDO 1 LITRO, RECIPIENTE TIPO TETRA PACK, IMPERMEÁVEL A GERMES E AO AR, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO (RÓTULO), MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 120 DIAS. COR, AROMA E ODOR CARACTERÍSTICO, NÃO RANÇOSO. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR SELO DE INSPEÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE. | 66.600,00 | ||
TOTAL | 66.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 66.600,00 |