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Última atualização realizada em 26/04/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1835 Data de lançamento: 20/03/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PARA TROCAS DE OLEO E FILTROS DOS VEICULOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO. NF 6755 ACDELCO 15W40 58,00 58,00
1.00 NF 75710 FILTRO ACDELCO OLEO 28,00 28,00
4.00 NF 75709 OLEO ACDELCO 15W40 58,00 232,00
1.00 NF 76485 BRPDAUTO 0W20 PREMIUM 68,00 68,00
1.00 NF 67642 HELIX 10W40 58,00 58,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2025 AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PARA TROCAS DE OLEO E FILTROS DOS VEICULOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO. NF 6755 ACDELCO 15W40 NF 75710 FILTRO ACDELCO OLEO NF 75709 OLEO ACDELCO 15W40 NF 76485 BRPDAUTO 0W20 PREMIUM NF 67642 HELIX 10W40 444,00
TOTAL 444,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 444,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.