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Última atualização realizada em 26/04/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SANDRO MELLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1900 Data de lançamento: 24/03/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.50 DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO: PORTO ALEGRE RS......... PERÍODO DA VIAGEM:24 a 26/03/2025 MOTIVO:PARTICIPAR DE CURSO NA DPM,SOBRE ÁREAS DE PRSERVAÇÃO PERMANENTE(APP's)................ PORTARIA DE VIAGEM Nº21.......... EMISSÃO DA PORTARIA:24/03/2025... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025. 350,00 875,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2025 DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO: PORTO ALEGRE RS......... PERÍODO DA VIAGEM:24 a 26/03/2025 MOTIVO:PARTICIPAR DE CURSO NA DPM,SOBRE ÁREAS DE PRSERVAÇÃO PERMANENTE(APP's)................ PORTARIA DE VIAGEM Nº21.......... EMISSÃO DA PORTARIA:24/03/2025... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025. 875,00
24/03/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 875,00
24/03/2025 ANULAÇÃO -875,00
24/03/2025 QUANTIDADE DE DIÁRIAS INCORRETA. -875,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.