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Última atualização realizada em 26/04/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DANIEL ROCHA DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1971 Data de lançamento: 26/03/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 23 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS OFICINAS DO SCFV e PAIF REALIZADOS JUNTO AO CRAS DESENVOLVER.AQUISIÇÃO PARA O PERÍODO DE TRÊS MESES............ ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº005/2024,PREGÃO ELETRÔNICO nº023/2024....................... --------------------------------- Bastão refil Cola Quente 7,5mm pacote 1 KG amarelada, sabor e odor característicos. Pacote de 500g. Prazo de validade: mínimo 6 meses. 31,99 319,90
5.00 Cola Instantânea Multiuso 100g 22,82 114,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS OFICINAS DO SCFV e PAIF REALIZADOS JUNTO AO CRAS DESENVOLVER.AQUISIÇÃO PARA O PERÍODO DE TRÊS MESES............ ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº005/2024,PREGÃO ELETRÔNICO nº023/2024....................... --------------------------------- Bastão refil Cola Quente 7,5mm pacote 1 KG amarelada, sabor e odor característicos. Pacote de 500g. Prazo de validade: mínimo 6 meses. Cola Instantânea Multiuso 100g 434,00
15/04/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 434,00
24/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1971/2025 DANIEL ROCHA DE SOUZA - 16990 434,00
TOTAL 434,00 434,00 434,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.