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Última atualização realizada em 26/04/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DAGEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1973 Data de lançamento: 26/03/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 23 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
80.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS OFICINAS DO SCFV e PAIF REALIZADOS JUNTO AO CRAS DESENVOLVER.AQUISIÇÃO PARA O PERÍODO DE TRÊS MESES............ ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº005/2024,PREGÃO ELETRÔNICO nº023/2024....................... --------------------------------- EVA Liso 40x60cm espessura 1 mm nas cores Amarelo, laranja, verde e vermelho (20 de cada). 1,47 117,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS OFICINAS DO SCFV e PAIF REALIZADOS JUNTO AO CRAS DESENVOLVER.AQUISIÇÃO PARA O PERÍODO DE TRÊS MESES............ ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº005/2024,PREGÃO ELETRÔNICO nº023/2024....................... --------------------------------- EVA Liso 40x60cm espessura 1 mm nas cores Amarelo, laranja, verde e vermelho (20 de cada). 117,60
09/04/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 117,60
10/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1973/2025 DAGEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - 13046 117,60
TOTAL 117,60 117,60 117,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.