Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2022 |
Data de lançamento: |
27/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
Atender os Encargos Gerais do Municipio |
Conta de Despesa: |
3330.93.39.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO N°3350/2023.... |
0,00 |
24.902,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2025 |
EMPENHO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO N°3350/2023.... |
24.902,36 |
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27/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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24.902,36 |
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28/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2022/2025
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 17314 |
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24.902,36 |
TOTAL |
24.902,36 |
24.902,36 |
24.902,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.