Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
Número do empenho: | 2027 | Data de lançamento: | 27/03/2025 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
Unidade: | MDE | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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19.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DE ACORDO COM O 1º,2º,3º,4º,5º,6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº721/2021....................... PREGÃO PRESENCIAL nº006/2021..... --------------------------------- =RELAÇÃO DE AUX.DE SERV.GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NAS ESCOLAS E SETORES DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2025: *DIONAVA | 4.215,18 | 80.088,42 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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27/03/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DE ACORDO COM O 1º,2º,3º,4º,5º,6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº721/2021....................... PREGÃO PRESENCIAL nº006/2021..... --------------------------------- =RELAÇÃO DE AUX.DE SERV.GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NAS ESCOLAS E SETORES DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2025: *DIONAVA DA SILVA, *MARIA DIRLENI, *ELISABETE ANTUNES, *CHARLISE STUMM, *CANDIDA SUSANA, *JORDANA GIACOMELLI, *LAUDIR CARLOS, *LIDIA PANTALHAO, *JUSSARA DE FATIMA VIEIRA, *LUIZ CARLOS, *RENILDA APARECIDA DE SOUZA, *MARLISE ARAUJO, *NILVA PEREIRA, *RAFAELA TRINDADE, *ROSANE GARCIA, *CIMONE MAZZUTTI, *TANIA REGINA, *ROMILDA POSSER, *JULIANE SANTOS.................. | 80.088,42 | ||
28/03/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 80.088,42 | ||
28/03/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2027/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 3.844,24 | ||
28/03/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2027/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 4.004,42 | ||
28/03/2025 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2027/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 8.809,72 | ||
09/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2027/2025 REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - 15046 | 63.430,04 | ||
TOTAL | 80.088,42 | 80.088,42 | 80.088,42 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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IRRF | 28/03/2025 | 3.844,24 | Lançada | |
ISS - LIVRE | 28/03/2025 | 4.004,42 | Lançada | |
INSS | 28/03/2025 | 8.809,72 | Lançada | |
TOTAL | 16.658,38 |