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Última atualização realizada em 26/04/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2098 Data de lançamento: 28/03/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB)
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FÉRIAS Referente FOLHA MARÇO 0,00 5.196,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FÉRIAS Referente FOLHA MARÇO 5.196,37
28/03/2025 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MARÇO/25 5.196,37
28/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund FUNDEB 34,19
28/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund FUNDEB 121,60
28/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund FUNDEB 631,39
28/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund FUNDEB 694,66
28/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund FUNDEB 873,14
28/03/2025 Pagamento de Empenho 2098/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.841,39
TOTAL 5.196,37 5.196,37 5.196,37
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SSPM- SINDICATO DOS SERVIDORES 28/03/2025 34,19 Lançada
VALE ALIMENTAÇÃO -PAT 28/03/2025 121,60 Lançada
FINANC SICREDI 28/03/2025 631,39 Lançada
FINANC C.E.F. 28/03/2025 694,66 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 28/03/2025 873,14 Lançada
TOTAL   2.354,98