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Última atualização realizada em 26/04/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2335 Data de lançamento: 28/03/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção dos Prédios Públicos da Administração
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENA MANUTENÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO ORC 3255 FITA VEDA ROSCA 12MM X 25M 8,90 8,90
1.00 ENGATE FLEX PLAST 40CM 12,90 12,90
1.00 TORNEIRA ABS AUTOMATICA 124,30 124,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2025 AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENA MANUTENÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO ORC 3255 FITA VEDA ROSCA 12MM X 25M ENGATE FLEX PLAST 40CM TORNEIRA ABS AUTOMATICA 146,10
TOTAL 146,10 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 146,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.