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Última atualização realizada em 26/04/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VERANEZ DE MORAES HAAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2369 Data de lançamento: 28/03/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 20 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES,OS QUAIS SERÃO DISTRIBUIDOS PARA OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS e PAIF,REALIZADOS JUNTO AO CRAS-DESENVOLVER.AQUISIÇÃO PARA O PERÍODO DE 03 MESES.............. ATA DE REG.DE PREÇOS nº004/2024.. PREGÃO ELETRÔNICO nº020/2024..... --------------------------------- Cebola grande (KG) 6,79 135,80
75.00 Ovos de galinha (vermelhos) 9,98 748,50
10.00 Arroz branco, pacotes de 5 kg, grupo beneficiado, subgrupo arroz polido, classe longo fino, tipo 1 5,49 54,90
65.00 Açúcar cristal (pacotes de 5 kg) 6,24 405,60
3.00 Sal moído iodado refinado 01 kg 2,48 7,44
10.00 Leite UHT integral, caixa c/ 12 caixas de 1 litro 59,45 594,50
20.00 Biscoito Maria, pacotes 400g 3,98 79,60
125.00 Chá (camomila, erva doce, maçã), caixa c/ 10 sachês – não serão aceitos outros sabores no HOSPITAL. No CMRCA, será aceito sabores diversos. 3,45 431,25
15.00 Café solúvel 200g (vidro) 16,88 253,20
50.00 Creme de leite caixa 200g 3,98 199,00
10.00 Abacaxi em calda 15,29 152,90
10.00 Achocolatado em pó sachê de 01 kg 14,89 148,90
2.00 Açúcar mascavo pacote 01 kg 16,39 32,78
1.00 Alho bulbo inteiro médio, sem broto e de boa qualidade 24,59 24,59
5.00 Amendoim pacote 500g 6,19 30,95
5.00 Amido de milho pacote 01 kg 7,18 35,90
30.00 Apresuntado fatiado resfriado 21,38 641,40
7.00 Banana caturra 5,48 38,36
6.00 Barra de chocolate 1 kg 31,37 188,22
2.00 Batata palha pacote 01 kg 20,48 40,96
300.00 Bebida láctea sabor chocolate 200ml 1,28 384,00
7.00 Caldo De galinha embalagem 125g c/ 12 tabletes 4,08 28,56
4.00 Canela em pó 50g 7,21 28,84
4.00 Canela em rama 100g 9,17 36,68
10.00 Doce de leite 400g 6,15 61,50
10.00 Chocolate granulado 500g 13,85 138,50
50.00 Coco ralado desidratado 100g 4,86 243,00
2000.00 Copos Descartáveis 200ml 0,13 260,00
50.00 Creme de leite pasteurizado (nata) 300g 9,75 487,50
25.00 Ervilha 3,38 84,50
10.00 Essência de baunilha frasco 30ml 7,15 71,50
100.00 Farinha de trigo tipo 1 embalagem de 05 kg 3,68 368,00
15.00 Gelatina em pó 35g sabores sortidos 1,21 18,15
10.00 Goiabada embalagem 300g 3,98 39,80
300.00 Iogurte 120 gramas sabores sortidos 1,79 537,00
10.00 Iogurte natural 170g 3,39 33,90
50.00 Leite condensado 395g 5,48 274,00
5.00 Leite De coco vidro 200ml 5,24 26,20
5.00 Leite em pó pacote de 01 kg 38,98 194,90
7.00 Maionese sachê de 01 kg 10,99 76,93
10.00 Manteiga embalagem 200g 11,99 119,90
25.00 Margarina cremosa com sal embalagem 500g 6,48 162,00
20.00 Massa para pastel média c/ 24 unidades (500g) 6,74 134,80
10.00 Milho verde em conserva sachê 170g 3,44 34,40
10.00 Milho de pipoca 500g 3,34 33,40
20.00 Molho de tomate refogado sachê 300g 1,14 22,80
20.00 Peito de frango sem osso 16,99 339,80
4.00 Pepino em conserva embalagem (vidro) de 03 kg 52,99 211,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2025 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES,OS QUAIS SERÃO DISTRIBUIDOS PARA OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS e PAIF,REALIZADOS JUNTO AO CRAS-DESENVOLVER.AQUISIÇÃO PARA O PERÍODO DE 03 MESES.............. ATA DE REG.DE PREÇOS nº004/2024.. PREGÃO ELETRÔNICO nº020/2024..... --------------------------------- Cebola grande (KG) Ovos de galinha (vermelhos) Arroz branco, pacotes de 5 kg, grupo beneficiado, subgrupo arroz polido, classe longo fino, tipo 1 Açúcar cristal (pacotes de 5 kg) Sal moído iodado refinado 01 kg Leite UHT integral, caixa c/ 12 caixas de 1 litro Biscoito Maria, pacotes 400g Chá (camomila, erva doce, maçã), caixa c/ 10 sachês – não serão aceitos outros sabores no HOSPITAL. No CMRCA, será aceito sabores diversos. Café solúvel 200g (vidro) Creme de leite caixa 200g Abacaxi em calda Achocolatado em pó sachê de 01 kg Açúcar mascavo pacote 01 kg Alho bulbo inteiro médio, sem broto e de boa qualidade Amendoim pacote 500g Amido de milho pacote 01 kg Apresuntado fatiado resfriado Banana caturra Barra de chocolate 1 kg Batata palha pacote 01 kg Bebida láctea sabor chocolate 200ml Caldo De galinha embalagem 125g c/ 12 tabletes Canela em pó 50g Canela em rama 100g Doce de leite 400g Chocolate granulado 500g Coco ralado desidratado 100g Copos Descartáveis 200ml Creme de leite pasteurizado (nata) 300g Ervilha Essência de baunilha frasco 30ml Farinha de trigo tipo 1 embalagem de 05 kg Gelatina em pó 35g sabores sortidos Goiabada embalagem 300g Iogurte 120 gramas sabores sortidos Iogurte natural 170g Leite condensado 395g Leite De coco vidro 200ml Leite em pó pacote de 01 kg Maionese sachê de 01 kg Manteiga embalagem 200g Margarina cremosa com sal embalagem 500g Massa para pastel média c/ 24 unidades (500g) Milho verde em conserva sachê 170g Milho de pipoca 500g Molho de tomate refogado sachê 300g Peito de frango sem osso Pepino em conserva embalagem (vidro) de 03 kg 8.697,27
15/04/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 8.697,27
24/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2369/2025 VERANEZ DE MORAES HAAS - 16500 8.697,27
TOTAL 8.697,27 8.697,27 8.697,27
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.