Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/04/2025 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELA
EMPRESA PAULO CARVALHAL MACAGNAN, CNPJ 34.019.099/0001-95,
CREDENCIADA JUNTO AO PROCESSO Nº 003/2024, TENDO COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA REALIZAÇÃO D EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOGRAFIAS JUNTO À ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, PELO PRAZO DE 10/12/24 a 09/12/25
O VALOR MENSAL MÁXIMO É DE R$ 18 MIL, CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 120 EXAMES/MÊS................
CONTRATO nº338/2024..............
INEXIGIBILIDADE nº017/2024.......
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EMPENHO POR ESIMATIVA PARA ATÉ 120 EXAMES MENSAIS DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2025. |
54.000,00 |
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16/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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18.000,00 |
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27/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PGTO REF ABRIL/25 |
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18.000,00 |
10/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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16.950,00 |
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11/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NFC 300 |
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16.950,00 |
19/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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18.000,00 |
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19/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2412/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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18.000,00 |
19/08/2025 |
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO,MOTIVO: NO MÊS DE JUNHO/2025 A QUANTIDADE DE EXAMES NÃO ATINGIU O LIMITE MÁXIMO,DEIXANDO UMA SOBRA DE SALDO NO EMPENHO. |
-1.050,00 |
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TOTAL |
52.950,00 |
52.950,00 |
52.950,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.