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Última atualização realizada em 27/04/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2422 Data de lançamento: 03/04/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO ARGO JAZ 1C18 QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA OUTRAS CIDADES. MÃO DE OBRA SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO 550,00 550,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2025 AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO ARGO JAZ 1C18 QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA OUTRAS CIDADES. MÃO DE OBRA SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO 550,00
08/04/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 550,00
10/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2422/2025 AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892 550,00
TOTAL 550,00 550,00 550,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.