Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/01/2025 |
MPENHO POR ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO NO ANO DE 2025............ |
140.000,00 |
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28/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.453,05 |
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28/01/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 248/2025, 11207 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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69,74 |
29/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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9.779,80 |
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29/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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3.454,51 |
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29/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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647,31 |
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29/01/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 248/2025, 11207 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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469,43 |
29/01/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 248/2025, 11207 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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165,81 |
04/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.15163075
PAGTO. REF. EMPENHO 248/2025 - REF. JANEIRO/2025
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 |
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3.288,70 |
04/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 248/2025 - REF. JANEIRO/2025
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 |
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647,31 |
04/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.15185028
PAGTO. REF. EMPENHO 248/2025 - REF. JANEIRO/2025
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 |
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9.310,37 |
04/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.24703508
PAGTO. REF. EMPENHO 248/2025 - REF. JANEIRO/2025
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 |
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1.383,31 |
24/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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984,64 |
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24/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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8.424,64 |
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24/02/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 248/2025, 11207 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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47,26 |
24/02/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 248/2025, 11207 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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404,38 |
05/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.24703508
PAGTO. REF. EMPENHO 248/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 |
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937,38 |
07/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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592,91 |
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07/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.15185028
PAGTO. REF. EMPENHO 248/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 |
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8.020,26 |
07/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.15163229
PAGTO. REF. EMPENHO 248/2025 - REF.FEV/2025
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 |
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592,91 |
24/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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196,08 |
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24/03/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 248/2025, 11207 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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9,41 |
24/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
cod.26005069
PAGTO. REF. EMPENHO 248/2025 - REF. MARÇO/2025
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 |
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186,67 |
26/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.029,30 |
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26/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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7.812,54 |
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26/03/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 248/2025, 11207 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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49,40 |
26/03/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 248/2025, 11207 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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375,00 |
04/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.24703508
PAGTO. REF. EMPENHO 248/2025 - REF. MARÇO/2025
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 |
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979,90 |
04/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.15185028
PAGTO. REF. EMPENHO 248/2025 - REF. MARÇO/2025
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 |
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7.437,54 |
TOTAL |
140.000,00 |
34.374,78 |
34.374,78 |
SALDO A PAGAR |
105.625,22 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.