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Última atualização realizada em 26/04/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2498 Data de lançamento: 07/04/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção dos Prédios Públicos da Administração
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA PEQUENOS REPAROS NA ILUMINAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. PLAFON E27 10,00 20,00
1.00 LAMPADA 30W 24,00 24,00
1.00 LAMPADA 50W 46,00 46,00
1.00 STR INTERRUPTOR 17,00 17,00
1.00 REFLETOR 50W 114,00 114,00
6.00 CABO FLEX 2,5 3,80 22,80
1.00 CONDULETE 20X12 27,00 27,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA PEQUENOS REPAROS NA ILUMINAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. PLAFON E27 LAMPADA 30W LAMPADA 50W STR INTERRUPTOR REFLETOR 50W CABO FLEX 2,5 CONDULETE 20X12 270,80
TOTAL 270,80 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 270,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.