Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ANO DE 2025................ |
12.500,00 |
|
|
| 30/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
253,35 |
|
| 30/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
254,96 |
|
| 30/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
276,81 |
|
| 30/01/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 255/2025, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
|
3,02 |
| 30/01/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 255/2025, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
|
3,03 |
| 30/01/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 255/2025, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
|
3,31 |
| 31/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
65,58 |
|
| 31/01/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 255/2025, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
|
0,78 |
| 06/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.1931927
PAGTO. REF. EMPENHO 255/2025 - REF. JANEIRO/2025
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 |
|
|
273,50 |
| 06/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.1931951
PAGTO. REF. EMPENHO 255/2025 - REF. JANEIRO/2025
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 |
|
|
251,93 |
| 06/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
cod.1931926
PAGTO. REF. EMPENHO 255/2025 - REF. JANEIRO/2025
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 |
|
|
250,33 |
| 06/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.1931925
PAGTO. REF. EMPENHO 255/2025 - REF. JANEIRO/2025
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 |
|
|
64,80 |
| 27/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
255,99 |
|
| 27/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
436,26 |
|
| 27/02/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 255/2025, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
|
3,06 |
| 27/02/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 255/2025, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
|
5,20 |
| 05/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
65,79 |
|
| 05/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
295,48 |
|
| 05/03/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 255/2025, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
|
0,78 |
| 05/03/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 255/2025, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
|
3,54 |
| 07/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
cod.1931925 COMP.FEV/2025
PAGTO. REF. EMPENHO 255/2025
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 |
|
|
65,01 |
| 07/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.1931951
PAGTO. REF. EMPENHO 255/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 |
|
|
252,93 |
| 07/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.1931926
PAGTO. REF. EMPENHO 255/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 |
|
|
431,06 |
| 07/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.1931927 COMP.02/2025
PAGTO. REF. EMPENHO 255/2025
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 |
|
|
291,94 |
| 27/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
1.165,98 |
|
| 27/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 255/2025, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
|
7,91 |
| 27/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 255/2025, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
|
4,22 |
| 27/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 255/2025, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
|
0,89 |
| 27/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 255/2025, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
|
0,89 |
| 10/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 255/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.152,07 |
| 30/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
705,02 |
|
| 30/09/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 255/2025, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
|
4,69 |
| 30/09/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 255/2025, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
|
3,74 |
| 02/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
140,80 |
|
| 02/10/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 255/2025, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
|
1,68 |
| 08/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD1931925
PAGTO. REF. EMPENHO 255/2025 - REF. OUTUBRO/2025
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 |
|
|
139,12 |
| 08/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.1931951 - 1931926
PAGTO. REF. EMPENHO 255/2025 - REF. SETEMBRO/2025
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 |
|
|
696,59 |
| 09/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
4.928,73 |
|
| 09/10/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 255/2025, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
|
59,13 |
| 09/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 255/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.869,60 |
| 31/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
287,86 |
|
| 31/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
1.780,56 |
|
| 31/10/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 255/2025, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
|
3,43 |
| 31/10/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 255/2025, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
|
6,09 |
| 31/10/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 255/2025, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
|
1,70 |
| 31/10/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 255/2025, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
|
13,51 |
| 07/11/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.1931951
PAGTO. REF. EMPENHO 255/2025 - REF. OUTUBRO/2025
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 |
|
|
284,43 |
| 07/11/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.1931927- 1931926- 1931925
PAGTO. REF. EMPENHO 255/2025 - REF. OUTUBRO/2025
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 |
|
|
1.759,26 |
| TOTAL |
12.500,00 |
10.913,17 |
10.913,17 |
| SALDO A PAGAR |
1.586,83 |