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Última atualização realizada em 26/04/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HD DIST DE PROD HIGIENICOS E DESCARTAVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2579 Data de lançamento: 14/04/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUSIÇÃO DE PRODUTOS ESPECIAIS DE LAVANDERIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. MASTER WET 50 LTS 1.311,00 1.311,00
1.00 MASTER ENZY 2 50 LTS 2.551,00 2.551,00
1.00 MASTER BAC HYPOCLOR 50LTS 888,00 888,00
1.00 MASTER NEUTRALIZA 20LTS 628,00 628,00
1.00 MASTER SPRING 50LTS 1.128,00 1.128,00
1.00 MASTER FOAM CLOR 50LTS 1.348,00 1.348,00
4.00 MASTER BAC LAVANDA 5LTS 180,00 720,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2025 AQUSIÇÃO DE PRODUTOS ESPECIAIS DE LAVANDERIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. MASTER WET 50 LTS MASTER ENZY 2 50 LTS MASTER BAC HYPOCLOR 50LTS MASTER NEUTRALIZA 20LTS MASTER SPRING 50LTS MASTER FOAM CLOR 50LTS MASTER BAC LAVANDA 5LTS 8.574,00
TOTAL 8.574,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 8.574,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.