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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: R. F. FOGAÇA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2656 Data de lançamento: 23/04/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Programa TEAcolhe
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO IYO 9649 POIS O MESMO APRESENTOU AQUECIMENTO TRAVANDO A BOMBA D'AGUA. SERVIÇO DE ÇIMPEZA SISTEMA ARREFECIMENTO 300,00 300,00
1.00 MÃO DE OBRA BOMBA D'AGUA 750,00 750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2025 AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO IYO 9649 POIS O MESMO APRESENTOU AQUECIMENTO TRAVANDO A BOMBA D'AGUA. SERVIÇO DE ÇIMPEZA SISTEMA ARREFECIMENTO MÃO DE OBRA BOMBA D'AGUA 1.050,00
13/05/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 1.050,00
TOTAL 1.050,00 1.050,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.050,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.